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内控?審計?财會人員如何轉型提升實力?

2019-08-06 來源: GDCFO

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                                                                課程背景



   

内部控制作為現代管理制度的重要組成部分,是現代企業管理的重要手段,是衡量現代企業管理的重要标志。同時,内部控制也是注冊會計師用以确定審計程序的重要依據,對内部控制的重視與信賴,加速了現代審計方法的變革,縮小了審計範圍,節約了審計時間和審計費用,完善了審計的職能。因此,内部控制的健全與否,決定着企業的經營目标是否實現,決定着經營風險的大小。與此同時,強化企業的内部控制的制度和程序,可以保證企業資産的安全與完整,防止錯誤與舞弊的發生,減少财務報表層次以及各交易、賬戶餘額和列報認定層次的重大錯報風險,提高審計的重要性水平,為此廣東省總會計師協會定于2019年8月24日舉辦中國管理會計師(中級)2第二期考試備考班-内部控制與審計課程,本次課程以财政部等五部委頒布的《企業内部控制基本規範》和《企業内部控制應用指引》、《内部控制與審計》為基礎,将全面、系統地論述以風險管理為導向的内部控制和審計體系,結合我國企業發展實際,運用先進的内部控制與審計原理和方法提高企業競争力,迎來真正屬于企業的春天!


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新宏,漢族,山東濟甯人,中國總會計師協會稅務會計師專家委員會委員。曾任新疆财經大學金融證券研究院财會與稅收科學研究所所長,主要研究方向:企業涉稅風險分析、防範與控制,企業稅務規劃戰略分析研究,企業稅務管理風險分析研究,稅收征管查實務研究與企業配合,著有《稅法解析》《稅務稽查與企業涉稅風險分析》、《稅務管理與企業價值再造》。

   從事過近十年企業财務總監工作,中介機構合夥人,兼任多家培訓機構及事務所财稅顧問,幫助多家企業完成上市工作的财稅輔導工作,在企業稅務管理、稅務風險防範、稅務規劃以及企業内部控制方面有獨到的見解。曾擔任經濟法律刑偵案件項目組組長、财政部稽查專員辦會計信息質量檢查組成員、财政部稽查專員辦企業破産項目組成員、稅務局稅務稽查項目組成員、中國華融資産管理公司破産案件項目組成員、中國長城資産管理公司重組并購項目組成員等。

  曾主持大型财會與稅收籌劃論壇并擔任論壇主講,在北京、上海、廣州、天津、重慶、成都、南京、青島、河北、湖南、湖北、廣西、遼甯、大連、合肥、蘭州、山西、新疆、西甯、昆明、海南等地就“企業涉稅風險分析與管理”、“稅收籌劃的風險控制與把握”、“稅務稽查與案例分析”等主題進行巡回授課,為多家大型企業及稅務系統做相關财稅培訓,在中央财經大學、上海财經大學、廣東财經大學、天津财經大學、山西财經大學、西南财經大家、青島大學、武漢大學、海南大學、雲南大學等等學府舉辦“稅務稽查與企業納稅風險防範”“企業稅務管理”“企業納稅籌劃”“稅務管理與企業價值再造”等相關專題講座


課程大綱




内部控制的組織形式與内容

我國企業的内部控制現狀

内部控制與審計理念與管理會計價值創造

管理會計、企業内部控制與内部評價

風險控制、企業争訟管理與管理會計變革

企業轉型與大數據時代全方位變革與挑戰

推行内控體系建設的要點


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